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Auditoria en los sistemas de informaci髇
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Este contenido forma parte de
Gesti髇 y control de los sistemas de informaci髇
Duración estimada
10 horas
Temario del contenido
  1. 1. Auditor韆 de los controles de aplicaci髇.
    1. 1.1. Flujo de transacciones a trav閟 del sistema.
    2. 1.2. Modelo de estudio de riesgos para analizar los controles de las aplicaciones.
    3. 1.3. Observar y probar los procedimientos realizados por los usuarios.
    4. 1.4. Prueba de integridad de los datos en los sistemas de procesamiento de Transacciones en l韓ea.
    5. 1.5. Sistemas de aplicaci髇 de pruebas.
    6. 1.6. Auditor韆 continua en l韓ea.
    7. 1.7. T閏nicas de auditor韆 en l韓ea.
  2. 2. Auditor韆 de desarrollo, adquisici髇 y mantenimiento de los sistemas.
    1. 2.1. Administraci髇 / gesti髇 de proyectos.
    2. 2.2. Estudio de factibilidad / viabilidad.
    3. 2.3. Definici髇 de los requerimientos.
    4. 2.4. Proceso de adquisici髇 de software.
    5. 2.5. Diseño y desarrollo detallado de pruebas.
    6. 2.6. Etapa de implementaci髇.
  3. 3. Revisi髇 posterior a la implementaci髇.
  4. 4. Procedimiento de cambios al sistema y proceso de migraci髇 de programas.
  5. 5. Auditor韆 de la infraestructura y de las operaciones.
    1. 5.1. Revisiones del hardware.
    2. 5.2. Revisiones del sistema operativo.
    3. 5.3. Revisiones de la base de datos.
    4. 5.4. Revisiones de infraestructura e implementaci髇 de la red.
    5. 5.5. Revisiones del control operativo de redes.
    6. 5.6. Revisiones de las operaciones del SI.
    7. 5.7. Operaciones lights-out.
    8. 5.8. Revisiones de reporte de problemas por la gerencia.
    9. 5.9. Revisiones de disponibilidad de hardware y de reporte de utilizaci髇.
    10. 5.10. Revisi髇 de cronogramas.
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